Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
27.02.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 290/19 Stravenky (370 ks) 2/19 M 33 300,00 Kč
290/19 Stravenky (370 ks) 2/19 M
27.02.2019 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 291/19 Praní prádla 2/19 B 2 720,00 Kč
291/19 Praní prádla 2/19 B
27.02.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 292/19 Telefony 10-11/18 U2 816,96 Kč
292/19 Telefony 10-11/18 U2
27.02.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 293/19 Ostraha objektu 11/18 U2 1 010,31 Kč
293/19 Ostraha objektu 11/18 U2
27.02.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 294/19 Vyúčt. srážková voda 7-12/18 U2 12,93 Kč
294/19 Vyúčt. srážková voda 7-12/18 U2
27.02.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 295/19 Vyúčtování plyn 8.11.-31.12.17 U2 775,78 Kč
295/19 Vyúčtování plyn 8.11.-31.12.17 U2
27.02.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 296/19 Vyúčt. vodné 23.11.17-16.11.18 U2 414,20 Kč
296/19 Vyúčt. vodné 23.11.17-16.11.18 U2
27.02.2019 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 297/19 Praní prádla 2/19 G, A 2 326,00 Kč
297/19 Praní prádla 2/19 G, A
26.02.2019 1. VOX a.s. 27204987 277/19 k Z 25/19 Školení: Účtování 19.2.19 Neumano 3 013,00 Kč
277/19 k Z 25/19 Školení: Účtování 19.2.19 Neumano
26.02.2019 Servis PILOUN spol. s r.o. 25055224 278/19 Servis zahradní techniky G 3 981,00 Kč
278/19 Servis zahradní techniky G