Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.04.2019 GREMO s.r.o. 61326267 593/19 Servis výměníku 3/19 U 1 452,00 Kč
593/19 Servis výměníku 3/19 U
11.04.2019 Trade FIDES, a.s. 61974731 594/19 Servisní pohotovost EZS 4-6/19 U 653,50 Kč
594/19 Servisní pohotovost EZS 4-6/19 U
11.04.2019 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 595/19 Svoz odpadu 3/19 P 517,00 Kč
595/19 Svoz odpadu 3/19 P
11.04.2019 JASPA s.r.o. 26845725 596/19 Úklid 3/19 T4 2 166,00 Kč
596/19 Úklid 3/19 T4
11.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 598/19 Telefony 2/19 U2 427,61 Kč
598/19 Telefony 2/19 U2
11.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 599/19 Revize spalinových cest 2019 U2 124,38 Kč
599/19 Revize spalinových cest 2019 U2
11.04.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 600/19 Hygyenické potřeby 1.Q/19 K 626,18 Kč
600/19 Hygyenické potřeby 1.Q/19 K
11.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 601/19 Ostraha objektu 2/19 U2 918,47 Kč
601/19 Ostraha objektu 2/19 U2
11.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 602/19 Užívání nebytových prostor 2/19 B2 6 021,00 Kč
602/19 Užívání nebytových prostor 2/19 B2
11.04.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 603/19 Telefony 3/19 B2 291,20 Kč
603/19 Telefony 3/19 B2