Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.05.2019 Ing. Miloslav Buřič 10050655 864/19 Revize nouzového osvětlení 5 050,00 Kč
864/19 Revize nouzového osvětlení
15.05.2019 Pe3ny Net s.r.o. 27252183 865/19 Internet 5/19 A 6 534,00 Kč
865/19 Internet 5/19 A
15.05.2019 itelligence, a. s. 26718537 866/19 Provoz InspIS 3/19 G Služba 1, 2 214 009,06 Kč
866/19 Provoz InspIS 3/19 G Služba 1, 2
15.05.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 867/19 Nákup elektrospotřebičů 1. T 20 665,59 Kč
867/19 Nákup elektrospotřebičů 1. T
15.05.2019 VV TOP s.r.o. 49977202 868/19 Nákup elektrospotřebičů 1. G 28 451,94 Kč
868/19 Nákup elektrospotřebičů 1. G
15.05.2019 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 869/19 Teplo 4/19 A 50 003,31 Kč
869/19 Teplo 4/19 A
15.05.2019 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 870/19 Teplo v TV 4/19 A 16 678,08 Kč
870/19 Teplo v TV 4/19 A
14.05.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 776/19 Mobilní internet 04/19 35 041,78 Kč
776/19 Mobilní internet 04/19
14.05.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 777/19 Mobilní telefony 04/19 72 498,82 Kč
777/19 Mobilní telefony 04/19
14.05.2019 Milk Computers s.r.o. 26192772 808/19 Školení: Agenda SPZ 26.4.19 (4 osoby) 1 936,00 Kč
808/19 Školení: Agenda SPZ 26.4.19 (4 osoby)