Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.06.2019 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 1050/19 El. energie 05/19 K 4 185,00 Kč
1050/19 El. energie 05/19 K
05.06.2019 STĚHOSPOL BRNO s.r.o. 25579398 1072/19 Likvidace vyřazeného majetku B 17 593,00 Kč
1072/19 Likvidace vyřazeného majetku B
04.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1018/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 U 435,53 Kč
1018/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 U
04.06.2019 Služba, výrobní družstvo 00028819 1025/19 Ostraha objektu 5/19 C 1 286,00 Kč
1025/19 Ostraha objektu 5/19 C
04.06.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 1016/19 Stravenky (400 ks) 5/19 A 36 095,59 Kč
1016/19 Stravenky (400 ks) 5/19 A
04.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1019/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 G 1 052,36 Kč
1019/19 Hygienické potřeby 2.Q/19 G
04.06.2019 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 1020/19 Internet 05/19 G 4 838,00 Kč
1020/19 Internet 05/19 G
04.06.2019 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1021/19 Internet 6/19 M 3 267,00 Kč
1021/19 Internet 6/19 M
04.06.2019 Technické služby města 25826603 1022/19 Svoz odpadu 5/19 M 1 141,00 Kč
1022/19 Svoz odpadu 5/19 M
04.06.2019 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 1023/19 Stravenky (208 ks) 5/19 K 18 720,00 Kč
1023/19 Stravenky (208 ks) 5/19 K