Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.07.2019 Česká pošta, s.p. 47114983 1275/19 Časová razítka (1759 ks) 6/19 3 038,07 Kč
1275/19 Časová razítka (1759 ks) 6/19
08.07.2019 Město Nymburk 00239500 1276/19 Telefony 04-06/19 S5 23,00 Kč
1276/19 Telefony 04-06/19 S5
08.07.2019 Krajská hygienická stanice 71009167 1277/19 Srážková voda 04-06/19 T3 332,97 Kč
1277/19 Srážková voda 04-06/19 T3
08.07.2019 STAND CZ. spol. s.r.o. 25563068 1278/19 Oprava karty tel.ústředny 6/19 B 3 449,00 Kč
1278/19 Oprava karty tel.ústředny 6/19 B
08.07.2019 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 1280/19 Servis AUS 3 AU 7085 Z 11 354,00 Kč
1280/19 Servis AUS 3 AU 7085 Z
08.07.2019 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 1281/19 Servis AUS 3AU 9395 Z 12 443,00 Kč
1281/19 Servis AUS 3AU 9395 Z
08.07.2019 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 1282/19 Servis AUS 2AN 7811 Z 4 307,00 Kč
1282/19 Servis AUS 2AN 7811 Z
08.07.2019 Autosalon Dědik s. r. o. 26840278 1283/19 Servis AUS 1 AJ 3404 T 11 558,00 Kč
1283/19 Servis AUS 1 AJ 3404 T
08.07.2019 Národní institut pro další 45768455 1279/19 Vyúčt. záloh na služby 2018-2019 J 23 228,93 Kč
1279/19 Vyúčt. záloh na služby 2018-2019 J
08.07.2019 Rudolf Šaman 12222682 1286/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 U 2 381,64 Kč
1286/19 Hygienické potřeby 3.Q/19 U