Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
24.10.2019 OLFIN Car s.r.o. 60913312 1914/19 Servis AUS 7AH 0089 - roční, přezutí, údrž 6 973,52 Kč
1914/19 Servis AUS 7AH 0089 - roční, přezutí, údrž
24.10.2019 SIDA s.r.o. 60697148 1916/19 Kancelářské potřeby 4.Q/19 E 7 929,71 Kč
1916/19 Kancelářské potřeby 4.Q/19 E
24.10.2019 SIDA s.r.o. 60697148 1917/19 Kancelářské potřeby 4.Q/19 A 3 717,48 Kč
1917/19 Kancelářské potřeby 4.Q/19 A
24.10.2019 SIDA s.r.o. 60697148 1920/19 Kancelářské potřeby 4.Q/19 S 1 985,07 Kč
1920/19 Kancelářské potřeby 4.Q/19 S
24.10.2019 Petr Jeník 45076596 1921/19 Servis AUS 2AN5180 - roční, přezutí, STK, 6 596,00 Kč
1921/19 Servis AUS 2AN5180 - roční, přezutí, STK,
24.10.2019 Aleš Vnuk 46393986 1922/19 Servis AUS 2AA 4021 - roční, přezutí 4 000,00 Kč
1922/19 Servis AUS 2AA 4021 - roční, přezutí
24.10.2019 Lahůdky PALMA spol. s r. o. 61060208 1925/19 Občerstvení: seminář 14.10.19 sociální gra 2 938,79 Kč
1925/19 Občerstvení: seminář 14.10.19 sociální gra
24.10.2019 Zdeněk Macháček 71578765 1926/19 Servis AUS - přezutí pneu 11 AUS 4 400,00 Kč
1926/19 Servis AUS - přezutí pneu 11 AUS
24.10.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 1927/19 Užívání nebyt. prost. 3Q/19 J2 1 326,82 Kč
1927/19 Užívání nebyt. prost. 3Q/19 J2
24.10.2019 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 1928/19 Užívání garáží 3.Q/19 J2 srážky 144,23 Kč
1928/19 Užívání garáží 3.Q/19 J2 srážky