Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.11.2020 OLFIN Car s.r.o. 60913312 1902/20 Servis AUS 7AH 1817 - roční a přezutí pneu 6 751,62 Kč
1902/20 Servis AUS 7AH 1817 - roční a přezutí pneu
16.11.2020 Autocentrum BUPI, s.r.o. 63906198 1903/20 Servis AUS 2AN 0559 - roční prohlídka 5 310,84 Kč
1903/20 Servis AUS 2AN 0559 - roční prohlídka
16.11.2020 Autocentrum BUPI, s.r.o. 63906198 1904/20 Servis AUS 2AN 4724 - roční prohlídka 5 331,03 Kč
1904/20 Servis AUS 2AN 4724 - roční prohlídka
13.11.2020 Česká pošta, s.p. 47114983 1893/20 Poštovné 10/20 G+regiony+X 20 204,00 Kč
1893/20 Poštovné 10/20 G+regiony+X
12.11.2020 DEKRA CZ a.s. 49240188 1883/20 Servis AUS 4AJ 9661 - STK, ME 1 800,00 Kč
1883/20 Servis AUS 4AJ 9661 - STK, ME
12.11.2020 Mobler Home s.r.o. 05773776 1887/20 k ZAL 78/20 Ochranný štít 5 ks - recepce G 484,00 Kč
1887/20 k ZAL 78/20 Ochranný štít 5 ks - recepce G
12.11.2020 Auto Šídlo s.r.o. 26128098 1888/20 Servis AUS 2AA 4021 - roční, STK, ME, stěr 10 523,81 Kč
1888/20 Servis AUS 2AA 4021 - roční, STK, ME, stěr
12.11.2020 Louwman Motor Praha s.r.o. 27392244 1890/20 Servis AUS 7AH1792 - roční, stěrače 7 828,42 Kč
1890/20 Servis AUS 7AH1792 - roční, stěrače
04.11.2020 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 1905/20 ICT tonery 4.Q 2020 G 79 019,05 Kč
1905/20 ICT tonery 4.Q 2020 G
23.04.2020 Vodárny a kanalizace Karlovy V 49789228 593/20 Vodné, srážky 18.10.19 - 14.4.20 K 21 605,86 Kč
593/20 Vodné, srážky 18.10.19 - 14.4.20 K