Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
21.06.2021 Krajská hygienická stanice 71009167 853/21 El. energie 5/21 T3 1 522,42 Kč
853/21 El. energie 5/21 T3
18.06.2021 Vodárny a kanalizace Karlovy V 49789228 845/21 Vyúčt. vodné, srážky 3.11.20-1.6.21 K 39 687,37 Kč
845/21 Vyúčt. vodné, srážky 3.11.20-1.6.21 K
18.06.2021 REVOSS CB s.r.o., Karel Mráz 26040999 846/21 Oprava kamenné dlažby C 36 396,80 Kč
846/21 Oprava kamenné dlažby C
18.06.2021 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 847/21 Vyúčt. plyn 14.5.20-11.5.21 B 9 123,61 Kč
847/21 Vyúčt. plyn 14.5.20-11.5.21 B
17.06.2021 MSV Liberec, s.r.o. 61328952 844/21 Servis výtahů 2Q/21 L 4 573,80 Kč
844/21 Servis výtahů 2Q/21 L
16.06.2021 TUkas a.s. 26149958 836/21 Servis AUS 8AD 4484 - roční 5 177,94 Kč
836/21 Servis AUS 8AD 4484 - roční
16.06.2021 Česká pošta, s.p. 47114983 837/21 k ZAL 29/21 Program VERISIGNIT - el. podpis 5 772,00 Kč
837/21 k ZAL 29/21 Program VERISIGNIT - el. podpis
16.06.2021 Krajská hygienická stanice 71009167 838/21 Servis výtahů 05/21 T3 340,74 Kč
838/21 Servis výtahů 05/21 T3
16.06.2021 Auto Matulka, s.r.o. 28047907 839/21 Škodní ud. AUS 1AZ 9825 - výměna lambda son 12 834,40 Kč
839/21 Škodní ud. AUS 1AZ 9825 - výměna lambda son
16.06.2021 Teldatcom s.r.o. 47286695 840/21 Servis tel. ústředny 5/21 U 568,70 Kč
840/21 Servis tel. ústředny 5/21 U