Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.02.2022 LENIA spol. s r. o. 41186176 180/22 Revize PZTS - roční 14 094,08 Kč
180/22 Revize PZTS - roční
15.02.2022 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 61859575 177/22 Vyúčt. zál. vodné, srážky 7.8.21-8.2.22 12 634,00 Kč
177/22 Vyúčt. zál. vodné, srážky 7.8.21-8.2.22
14.02.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 173/22 El. energie 8/21 T3 1 384,19 Kč
173/22 El. energie 8/21 T3
14.02.2022 Louwman Motor Praha s.r.o. 27392244 174/22 Škodní událost: AUS 7AH 2831 (vnější zrcátk 12 235,29 Kč
174/22 Škodní událost: AUS 7AH 2831 (vnější zrcátk
14.02.2022 GREMO s.r.o. 61326267 175/22 Oprava hydrantů - výměna vadných ventilů U 11 520,00 Kč
175/22 Oprava hydrantů - výměna vadných ventilů U
11.02.2022 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 166/22 Užívání nebyt. prostor 4Q/21 J2 629,38 Kč
166/22 Užívání nebyt. prostor 4Q/21 J2
11.02.2022 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 167/22 Srážková voda (garáže) 4Q/21 J2 48,65 Kč
167/22 Srážková voda (garáže) 4Q/21 J2
11.02.2022 Karel Benda 72193395 168/22 Servis AUS 3AE 0976 - roční 2 434,00 Kč
168/22 Servis AUS 3AE 0976 - roční
11.02.2022 APR-CZ s.r.o. 04680278 169/22 Servis AUS 4AJ 9498 - nové pneu, přezutí 6 192,00 Kč
169/22 Servis AUS 4AJ 9498 - nové pneu, přezutí
11.02.2022 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 170/22 Užívání nebyt. prostor 11/21 H4 2 935,14 Kč
170/22 Užívání nebyt. prostor 11/21 H4