Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.03.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 321/22 El. energie 11 - 12/21 T3 3 678,80 Kč
321/22 El. energie 11 - 12/21 T3
15.03.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 322/22 El. energie 1/22 T3 2 938,89 Kč
322/22 El. energie 1/22 T3
15.03.2022 Česká pošta, s.p. 47114983 315/22 Zákaznické jízdy 2/22 4 779,50 Kč
315/22 Zákaznické jízdy 2/22
15.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 316/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 P 4 085,69 Kč
316/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 P
15.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 317/22 Kancelářské potřeby 1.Q/22 G 27 909,25 Kč
317/22 Kancelářské potřeby 1.Q/22 G
15.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 318/22 Kancelářské potřeby 1.Q/22 J 3 562,36 Kč
318/22 Kancelářské potřeby 1.Q/22 J
14.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 303/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 H 742,34 Kč
303/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 H
14.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 304/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 Z 98,98 Kč
304/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 Z
14.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 305/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 T 917,54 Kč
305/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 T
14.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 306/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 A 5 129,67 Kč
306/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 A