Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.05.2022 MEDIMI s.r.o. 29267315 635/22 Lékařská prohlídka M. Matušincová 350,00 Kč
635/22 Lékařská prohlídka M. Matušincová
10.05.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 636/22 Intranet 4/22 G 226 463,59 Kč
636/22 Intranet 4/22 G
10.05.2022 Karel Benda 72193395 638/22 Servis AUS 3AU 6472 - klimatizace, pneu 2 450,00 Kč
638/22 Servis AUS 3AU 6472 - klimatizace, pneu
10.05.2022 SIKO KOUPELNY a.s. 26065801 639/22 k ZAL 14/22 Madla bezpečnostní 50 cm (3 ks) 969,00 Kč
639/22 k ZAL 14/22 Madla bezpečnostní 50 cm (3 ks)
10.05.2022 T.S.BOHEMIA a.s. 62304381 640/22 k ZAL 20/22 Sklokeramická varná deska K 4 990,00 Kč
640/22 k ZAL 20/22 Sklokeramická varná deska K
10.05.2022 GREMO s.r.o. 61326267 641/22 Servis výměníku 4/22 U 1 452,00 Kč
641/22 Servis výměníku 4/22 U
10.05.2022 ČEZ Teplárenská, a.s. 27309941 642/22 Vyúčt. zál. na teplo 4/22 U 4 507,70 Kč
642/22 Vyúčt. zál. na teplo 4/22 U
10.05.2022 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 49973053 637/22 k ZAL 21/22 Elektrospotřebiče - sporák B 5 990,00 Kč
637/22 k ZAL 21/22 Elektrospotřebiče - sporák B
09.05.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 627/22 El. energie 4/22 U 22 504,17 Kč
627/22 El. energie 4/22 U
09.05.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 628/22 El. energie 4/22 M (EAN: 465232) 74 395,22 Kč
628/22 El. energie 4/22 M (EAN: 465232)