Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.09.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1267/22 El. energie 8/22 M (EAN: 578093) 17 489,93 Kč
1267/22 El. energie 8/22 M (EAN: 578093)
09.09.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1268/22 El. energie 8/22 U 16 113,98 Kč
1268/22 El. energie 8/22 U
09.09.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1269/22 El. energie 8/22 B 37 362,38 Kč
1269/22 El. energie 8/22 B
09.09.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1270/22 El. energie 8/22 K 10 287,99 Kč
1270/22 El. energie 8/22 K
09.09.2022 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1271/22 Internet 9/22 M 3 594,00 Kč
1271/22 Internet 9/22 M
09.09.2022 Chára Sport, a.s. 26421470 1272/22 Servis AUS 2AN 5042 - roční C 4 436,00 Kč
1272/22 Servis AUS 2AN 5042 - roční C
09.09.2022 Chára Sport, a.s. 26421470 1273/22 Servis AUS 3AU 9680 - roční C 4 477,00 Kč
1273/22 Servis AUS 3AU 9680 - roční C
09.09.2022 Ing. Václav Matoušek 63525046 1274/22 Oprava vjezdových bran K 36 606,00 Kč
1274/22 Oprava vjezdových bran K
08.09.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1263/22 Intranet 8/22 G 226 463,59 Kč
1263/22 Intranet 8/22 G
08.09.2022 PATROL group s.r.o. 46981233 1264/22 Ostraha objektu 8/22 J 932,69 Kč
1264/22 Ostraha objektu 8/22 J