Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
12.10.2022 Rudolf Šaman 12222682 1511/22 Hygienické potřeby 3.Q/22 L 2 018,24 Kč
1511/22 Hygienické potřeby 3.Q/22 L
12.10.2022 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 1512/22 Teplo TV 9/22 A 18 986,59 Kč
1512/22 Teplo TV 9/22 A
12.10.2022 PROFIL NÁBYTEK, a.s. 48202118 1513/22 Dodávka nábytku (PS č. 7) 34 557,60 Kč
1513/22 Dodávka nábytku (PS č. 7)
11.10.2022 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 1499/22 Teplo ÚT 9/22 A 7 058,98 Kč
1499/22 Teplo ÚT 9/22 A
11.10.2022 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1501/22 Elektronické pečetění 9/22 4 980,36 Kč
1501/22 Elektronické pečetění 9/22
10.10.2022 Rudolf Šaman 12222682 1500/22 Hygienické potřeby 3.Q/22 A 4 833,95 Kč
1500/22 Hygienické potřeby 3.Q/22 A
10.10.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1484/22 El. energie 9/22 K 10 331,19 Kč
1484/22 El. energie 9/22 K
10.10.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1485/22 El. energie 9/22 U 17 832,42 Kč
1485/22 El. energie 9/22 U
10.10.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1486/22 El. energie 9/22 M (EAN:465232) 35 318,85 Kč
1486/22 El. energie 9/22 M (EAN:465232)
10.10.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1487/22 El. energie 9/22 M (EAN: 578093) 19 985,57 Kč
1487/22 El. energie 9/22 M (EAN: 578093)