Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
21.11.2022 Karel Benda 72193395 1745/22 Servis AUS 3AE 0976 - oprava, STK, ME 34 642,00 Kč
1745/22 Servis AUS 3AE 0976 - oprava, STK, ME
21.11.2022 MP toner,spol.s r.o. 26235463 1746/22 k ZAL 48/22 Transfer roller. do tiskárny 418,29 Kč
1746/22 k ZAL 48/22 Transfer roller. do tiskárny
21.11.2022 Technické služby města 25826603 1747/22 Odvoz a likvidace bioodpadu M 3 366,22 Kč
1747/22 Odvoz a likvidace bioodpadu M
21.11.2022 DEKRA CZ a.s. 49240188 1742/22 Servis AUS 4AJ 9661 - STK, ME 1 900,00 Kč
1742/22 Servis AUS 4AJ 9661 - STK, ME
18.11.2022 ACTIVA spol. s r.o. 48111198 1739/22 Kancelářské potřeby 4Q/22 G 9 838,00 Kč
1739/22 Kancelářské potřeby 4Q/22 G
18.11.2022 Vodárny a kanalizace Karlovy V 49789228 1740/22 Vyúčt. vodné,srážky 1.5.-1.11..22 K 32 041,96 Kč
1740/22 Vyúčt. vodné,srážky 1.5.-1.11..22 K
18.11.2022 Martin Suska 44580789 1741/22 Revize elektrických zařízení L 4 235,00 Kč
1741/22 Revize elektrických zařízení L
16.11.2022 NH Car, s.r.o. 25114719 1730/22 Servis AUS 5AB 6367 - roční, stěrač 6 308,37 Kč
1730/22 Servis AUS 5AB 6367 - roční, stěrač
16.11.2022 Teldatcom s.r.o. 47286695 1731/22 Servis tel. ústředny 10/22 U 568,70 Kč
1731/22 Servis tel. ústředny 10/22 U
16.11.2022 Retepak s.r.o. 06001904 1732/22 Revize elektrických zařízení Z 11 880,00 Kč
1732/22 Revize elektrických zařízení Z