Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.03.2013 SLUŽBA, výrobní družstvo 00028819 483/13 - revize EZS 1Q/2013 Č. Budějovice 780,00 Kč
483/13 - revize EZS 1Q/2013 Č. Budějovice
08.03.2013 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 464/13 - KANCEL. A HYGIENICKÉ POTŘEBY 9 225,70 Kč
464/13 - KANCEL. A HYGIENICKÉ POTŘEBY
08.03.2013 SLUŽBA, výrobní družstvo 00028819 465/13 - ostraha 2/13 Č. Budějovice 1 286,00 Kč
465/13 - ostraha 2/13 Č. Budějovice
08.03.2013 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 466/13 - telefony 2/13 Jihlava 1 735,00 Kč
466/13 - telefony 2/13 Jihlava
08.03.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 467/13 - tonery 5 167,00 Kč
467/13 - tonery
08.03.2013 AUTO RACEK 25193112 468/13 - práce na AUS 8A2 5949 4 917,00 Kč
468/13 - práce na AUS 8A2 5949
08.03.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 469/13 - hygienické prostředky 15 622,31 Kč
469/13 - hygienické prostředky
08.03.2013 Senta, spol. s r.o. 48153028 470/13 - OPRAVA NOTEBOOKU 6 038,00 Kč
470/13 - OPRAVA NOTEBOOKU
08.03.2013 Knihkupectví Pod věží 44260059 471/13 - publikace 2 911,00 Kč
471/13 - publikace
08.03.2013 Ing. Jan Novák s.r.o. 28688074 472/13 - baterie 5 881,00 Kč
472/13 - baterie