Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.03.2013 BENDIX PRAHA s.r.o. 27163156 547/13 - praní prádla 03/2013 ústředí 2 021,00 Kč
547/13 - praní prádla 03/2013 ústředí
14.03.2013 Česká pošta, s.p. 47114983 548/13 - zákaznické jízdy 2/13 3 811,50 Kč
548/13 - zákaznické jízdy 2/13
14.03.2013 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 549/13 - zpracování účetních výkazů 12/12 12 173,00 Kč
549/13 - zpracování účetních výkazů 12/12
14.03.2013 Můj Tisk SE 28157061 550/13 - vizitky 1 064,80 Kč
550/13 - vizitky
14.03.2013 Můj Tisk SE 28157061 551/13 - vizitky 1 137,40 Kč
551/13 - vizitky
14.03.2013 Česká pošta, s.p. 47114983 552/13 - poštovné 2/13 ústředí 19 987,00 Kč
552/13 - poštovné 2/13 ústředí
13.03.2013 AVITUS s.r.o. 540/13 tonery 5 879,00 Kč
540/13 tonery
13.03.2013 Teldatcom s.r.o. 47286695 541/13 - servis tel. ústředny 2/13 Ústí n.L. 568,50 Kč
541/13 - servis tel. ústředny 2/13 Ústí n.L.
13.03.2013 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 542/13 - zpracování účetnictví JASU 4.Q/12 27 709,00 Kč
542/13 - zpracování účetnictví JASU 4.Q/12
13.03.2013 Člověk v tísni 2575527 543/13 - seminář 2 178,00 Kč
543/13 - seminář