Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.05.2013 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 906/13 - srážková voda 4/13 Brno 1 491,00 Kč
906/13 - srážková voda 4/13 Brno
07.05.2013 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 907/13 - stravenky 5/13 30 097,07 Kč
907/13 - stravenky 5/13
07.05.2013 Art-reprofax spol. s r.o. 40766357 908/13 - oprava kopírky 1 064,80 Kč
908/13 - oprava kopírky
07.05.2013 B2B Partner 916/13 - regál na pneu 5 308,00 Kč
916/13 - regál na pneu
07.05.2013 Česká pošta, s.p. 47114983 921/13 - časové razítko paušál 04/13 1 040,60 Kč
921/13 - časové razítko paušál 04/13
07.05.2013 Střední průmyslová škola 69457930 928/13 - přetutí a uskladnění pneu 4 616,00 Kč
928/13 - přetutí a uskladnění pneu
07.05.2013 Jaspa s.r.o. 928/13 - úklid 4/13 Opava 2 289,00 Kč
928/13 - úklid 4/13 Opava
07.05.2013 Technické služby města Olomouc 25826603 930/13 - svoz odpadu 4/13 Olomouc 808,30 Kč
930/13 - svoz odpadu 4/13 Olomouc
07.05.2013 Argus spol. s r.o. 00203459 932/13 - převoz finan. hotovosti 4/13 1 307,00 Kč
932/13 - převoz finan. hotovosti 4/13
07.05.2013 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 933/13 - pap. ručníky, utěrky 11 504,70 Kč
933/13 - pap. ručníky, utěrky