Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.07.2013 Gremo s.r.o. 61326267 1355/13 - servis výměníku 06/13 Ústí n.L. 1 452,00 Kč
1355/13 - servis výměníku 06/13 Ústí n.L.
10.07.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1348/13 - telefon 06/13 7 218,57 Kč
1348/13 - telefon 06/13
10.07.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1349/13 - telefony 06/13 10 259,94 Kč
1349/13 - telefony 06/13
09.07.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1350/13 - mobilní telefony 06/13 53 897,36 Kč
1350/13 - mobilní telefony 06/13
09.07.2013 AVE CZ odpadové hospodářství s 49356089 1351/13 - svoz odpadu 06/13 Plzeň 421,00 Kč
1351/13 - svoz odpadu 06/13 Plzeň
09.07.2013 Česká pošta, s.p. 47114983 1352/13 - časové razítko paušál 06/13 549,30 Kč
1352/13 - časové razítko paušál 06/13
09.07.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 1337/13 - papírové ručníky 11 053,35 Kč
1337/13 - papírové ručníky
09.07.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1338/13 - telefony 6/13 6 938,84 Kč
1338/13 - telefony 6/13
09.07.2013 D&D SECURITY, a.s. 1342/13 - výjezd zásah. skupiny 363,00 Kč
1342/13 - výjezd zásah. skupiny
09.07.2013 D&D SECURITY, a.s. 1343/13 - výjezd zásah. skupiny 363,00 Kč
1343/13 - výjezd zásah. skupiny