Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
18.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2082/13 - hygienické prostředky 14 598,41 Kč
2082/13 - hygienické prostředky
18.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2083/13 - kancel. potřeby 10 126,01 Kč
2083/13 - kancel. potřeby
18.10.2013 ORBIX, s.r.o. 26694638 2084/13 - letenky - Faltýn - Strasbourg 9 600,00 Kč
2084/13 - letenky - Faltýn - Strasbourg
17.10.2013 Ing. Pavel Poruba 46574450 2080/13 - zhotovení projektové dokumentace 50 000,00 Kč
2080/13 - zhotovení projektové dokumentace
17.10.2013 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 2081/13 - užívání nebyt. prostor 9/13 Hodonín 8 709,00 Kč
2081/13 - užívání nebyt. prostor 9/13 Hodonín
16.10.2013 OKIM spol. s r.o. 48290980 2035/13 - práce na AUS 6A7 9493 2 922,78 Kč
2035/13 - práce na AUS 6A7 9493
16.10.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2036/13 - telefony 9/13 3 002,75 Kč
2036/13 - telefony 9/13
16.10.2013 Autocentrum ROS, a.s. 64506908 2037/13 - práce na AUS 6A7 95-93 7 896,00 Kč
2037/13 - práce na AUS 6A7 95-93
16.10.2013 E.ON Energie a.s. 26078201 2038/13 - el. energie 9/13 Brno 17 088,00 Kč
2038/13 - el. energie 9/13 Brno
16.10.2013 Active - středisko volného čas 72052414 2039/13 - služby k nájmu nebyt. prost. 9/13 ZS 4 730,00 Kč
2039/13 - služby k nájmu nebyt. prost. 9/13 ZS