Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
13.11.2013 MIPESA, s.r.o. 2411/13 - kufry (zal. 206/13) 30 400,00 Kč
2411/13 - kufry (zal. 206/13)
13.11.2013 Arrano Group 26792303 2412/13 - služby BOZP a PO 10/13 24 200,00 Kč
2412/13 - služby BOZP a PO 10/13
13.11.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2385/13 - telefony 10/13 2 428,43 Kč
2385/13 - telefony 10/13
13.11.2013 Irena Drápalíková 2386/13 - mikrovlnná trouba (zal. 201/13) 1 498,00 Kč
2386/13 - mikrovlnná trouba (zal. 201/13)
13.11.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2387/13 - telefony 10/13 2 826,34 Kč
2387/13 - telefony 10/13
12.11.2013 Lahůdky PALMA spol. s r. o. 61060208 2388/13 - občerstvení 748,65 Kč
2388/13 - občerstvení
12.11.2013 CPI Hotels, a.s. 2348/13 - pronájem konferenčního sálu 13 825,00 Kč
2348/13 - pronájem konferenčního sálu
12.11.2013 Electro World 26488361 2349/13 - kávovary (zal. 190/13) 29 998,00 Kč
2349/13 - kávovary (zal. 190/13)
12.11.2013 Electro World 26488361 2350/13 - rychlovarné konvice 2 676,00 Kč
2350/13 - rychlovarné konvice
12.11.2013 ČEZ 27232433 2351/13 - el. energie vyúčt. 1.11.12-31.10.13 KV 5 930,00 Kč
2351/13 - el. energie vyúčt. 1.11.12-31.10.13 KV