Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.05.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 922/14 - servis výtahů 04/14 Nový Jičín 309,76 Kč
922/14 - servis výtahů 04/14 Nový Jičín
15.05.2014 FOR spol. s r.o. 923/14 - nákup mobilních telefonů 11 318,34 Kč
923/14 - nákup mobilních telefonů
15.05.2014 Pražská teplárenská a.s. 45273600 900/14 - teplo 4/14 Praha 6 40 753,60 Kč
900/14 - teplo 4/14 Praha 6
15.05.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 901/14 - čistící potřeby 16 566,72 Kč
901/14 - čistící potřeby
15.05.2014 Pražská teplárenská a.s. 45273600 902/14 - teplo v TV 4/14 Praha 6 16 550,11 Kč
902/14 - teplo v TV 4/14 Praha 6
15.05.2014 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 903/14 - telefony 4/14 Jihlava 1 956,00 Kč
903/14 - telefony 4/14 Jihlava
15.05.2014 Město Pelhřimov 904/14 - nájem garáže 2Q/14 Pelhřimov 3 630,00 Kč
904/14 - nájem garáže 2Q/14 Pelhřimov
15.05.2014 PNEU DVOŘÁK s.r.o. 25163736 905/14 - přezutí AUS 11 545,00 Kč
905/14 - přezutí AUS
15.05.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 906/14 - kancel. a hygien. prostředky 4 700,00 Kč
906/14 - kancel. a hygien. prostředky
15.05.2014 Česká pošta, s.p. 47114983 925/14 - poštovné 04/14 ústředí 6 098,00 Kč
925/14 - poštovné 04/14 ústředí