Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.11.2023 PATROL group s.r.o. 46981233 1728/23 Ostraha objektu 10/23 J 1 452,00 Kč
1728/23 Ostraha objektu 10/23 J
06.11.2023 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 1729/23 Úklid 10/23 P 12 181,07 Kč
1729/23 Úklid 10/23 P
06.11.2023 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 1730/23 Fyzická ostraha 10/23 P 35 232,78 Kč
1730/23 Fyzická ostraha 10/23 P
06.11.2023 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 1731/23 Ostraha - PCO 10/23 P 1 149,50 Kč
1731/23 Ostraha - PCO 10/23 P
06.11.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1732/23 Servis výtahů 10/23 T3 486,40 Kč
1732/23 Servis výtahů 10/23 T3
06.11.2023 GREMO s.r.o. 61326267 1733/23 Servis výměníku 10/23 U 1 452,00 Kč
1733/23 Servis výměníku 10/23 U
06.11.2023 D & D SECURITY, a.s. 28664752 1734/23 Ostraha - PCO 11/23 L 1 331,00 Kč
1734/23 Ostraha - PCO 11/23 L
06.11.2023 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1735/23 Internet 11/23 M 3 594,00 Kč
1735/23 Internet 11/23 M
06.11.2023 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 1736/23 Svoz odpadu 10/23 P 943,80 Kč
1736/23 Svoz odpadu 10/23 P
06.11.2023 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 1737/23 Praní prádla 10/23 G 3 494,00 Kč
1737/23 Praní prádla 10/23 G