Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.01.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 138/14 - letenky Janoušková, Tomášek - Austr. 65 612,00 Kč
138/14 - letenky Janoušková, Tomášek - Austr.
20.01.2014 Středisko služeb školám 60555980 140/14 - seminář - Mikešková 550,00 Kč
140/14 - seminář - Mikešková
20.01.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 141/14 - tonery 3 848,00 Kč
141/14 - tonery
20.01.2014 Nakladatelství Sagit a.s. 27776981 142/14 - publikace 1 207,00 Kč
142/14 - publikace
20.01.2014 Knihkupectví Pod věží 44260059 143/14 - publikace 252,00 Kč
143/14 - publikace
20.01.2014 CITY 2000 CZ s.r.o. 26188490 144/14 - školení - Tenklová, Dolínková 3 812,00 Kč
144/14 - školení - Tenklová, Dolínková
20.01.2014 Trade FIDES, a.s. 61974731 136/14 - servisní pohot. EZS 1Q/14 Karlovy Vary 653,50 Kč
136/14 - servisní pohot. EZS 1Q/14 Karlovy Vary
20.01.2014 Město Pelhřimov 139/14 - telefony 12/13 Pelhřimov 101,62 Kč
139/14 - telefony 12/13 Pelhřimov
20.01.2014 Pražská energetika,a.s. 60193913 148/14 el. energie vyúčt. 11.1.13-7.1.14 Praha 6 10 676,00 Kč
148/14 el. energie vyúčt. 11.1.13-7.1.14 Praha 6
17.01.2014 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 135/14 - servis plynové kotelny 1-3/14 14 459,50 Kč
135/14 - servis plynové kotelny 1-3/14