Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
27.05.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 975/14 - teplo vyúčt. 4/14 N. Jičín 3 889,27 Kč
975/14 - teplo vyúčt. 4/14 N. Jičín
27.05.2014 Q a C servis s.r.o. 24695602 968/14 - mytí oken 16 969,04 Kč
968/14 - mytí oken
27.05.2014 Internet Mall, a.s. 26204967 969/14 - lednice (zal. 82/14) 3 589,00 Kč
969/14 - lednice (zal. 82/14)
26.05.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 960/14 - letenky - Basl, Janotová 50 188,00 Kč
960/14 - letenky - Basl, Janotová
26.05.2014 Ministerstvo zemědělství 00020478 964/14 - služby k užívání nebyt. prostor 1Q/14 ZL 122 838,00 Kč
964/14 - služby k užívání nebyt. prostor 1Q/14 ZL
26.05.2014 Ministerstvo zemědělství 00020478 970/14 - užívání nebyt. prostor 4/14 Šumperk 4 734,00 Kč
970/14 - užívání nebyt. prostor 4/14 Šumperk
26.05.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 971/14 - plyn vyúčt. 16.5.13-12.5.14 Hodonín 682,00 Kč
971/14 - plyn vyúčt. 16.5.13-12.5.14 Hodonín
26.05.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 961/14 - renovace tonerů 5 767,00 Kč
961/14 - renovace tonerů
26.05.2014 ELEKTRA PV, s.r.o. 48202550 962/14 - lednička, konvice - (zal. 77/14) 5 272,00 Kč
962/14 - lednička, konvice - (zal. 77/14)
26.05.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 963/14 - renovace tonerů 5 311,00 Kč
963/14 - renovace tonerů