Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
19.03.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 527/14 - el. energie vyúčt. 1.-12.2.14 N. Jičín 1 412,76 Kč
527/14 - el. energie vyúčt. 1.-12.2.14 N. Jičín
19.03.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 528/14 - servis výtahů 2/14 Nový Jičín 309,76 Kč
528/14 - servis výtahů 2/14 Nový Jičín
18.03.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 531/14 - sanitační sada 151,86 Kč
531/14 - sanitační sada
18.03.2014 Česká pošta, s.p. 47114983 523/14 - zákaznické jízdy 2/14 3 811,50 Kč
523/14 - zákaznické jízdy 2/14
18.03.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 524/14 - tonery 4 371,00 Kč
524/14 - tonery
18.03.2014 T.S.Bohemia a.s. 9169366 525/14 - mikrovlnná trouba 999,00 Kč
525/14 - mikrovlnná trouba
18.03.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 518/14 - letenky - Palečková - Paříž 4 615,00 Kč
518/14 - letenky - Palečková - Paříž
18.03.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 532/14 - občerstvení 16 028,86 Kč
532/14 - občerstvení
18.03.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 519/14 - pojištění 144,00 Kč
519/14 - pojištění
17.03.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 521/14 teplo vyúčt. 2013 Louny 3 639,11 Kč
521/14 teplo vyúčt. 2013 Louny