Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.11.2014 Active - středisko volného čas 72052414 2113/14 - služby k nájmu 10/14 Žďár n.S. 1 773,00 Kč
2113/14 - služby k nájmu 10/14 Žďár n.S.
20.11.2014 Tomáš Ženíšek 2114/14 - čištění koberců 7 760,00 Kč
2114/14 - čištění koberců
20.11.2014 Josef Hájek 13298631 2116/14 - výměna dlažby 109 602,00 Kč
2116/14 - výměna dlažby
20.11.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 2124/14 - servis výtahů 10/14 309,76 Kč
2124/14 - servis výtahů 10/14
19.11.2014 LOGO System s.r.o. 2057/14 - tonery 19 278,00 Kč
2057/14 - tonery
19.11.2014 LOGO System s.r.o. 2058/14 - tonery 16 350,00 Kč
2058/14 - tonery
19.11.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 2059/14 - pojištění 108,00 Kč
2059/14 - pojištění
19.11.2014 ComArr, spol. s r.o. 2060/14 - klávesnice, myši 399,60 Kč
2060/14 - klávesnice, myši
19.11.2014 ComArr, spol. s r.o. 2061/14 - Cisco SL2048t - EU 48 ports (1ks) 11 700,42 Kč
2061/14 - Cisco SL2048t - EU 48 ports (1ks)
19.11.2014 Petr Bazal 48238333 2086/14 - čerpadlo 3 001,00 Kč
2086/14 - čerpadlo