Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.09.2014 D&D SECURITY, a.s. 1571/14 - výjezd zásahové skupiny 8/14 363,00 Kč
1571/14 - výjezd zásahové skupiny 8/14
08.09.2014 .A.S.A. Liberec s.r.o. 63146746 1572/14 - svoz odpadu 8/14 Liberec 1 369,00 Kč
1572/14 - svoz odpadu 8/14 Liberec
08.09.2014 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1574/14 - teplo 8/14 14 118,55 Kč
1574/14 - teplo 8/14
08.09.2014 Auto Matulka, s.r.o. 28047907 1575/14 - práce na AUS 1AJ 1866 5 240,00 Kč
1575/14 - práce na AUS 1AJ 1866
08.09.2014 Englich Centr 63469286 1576/14 - kurz AJ - Borkovcová 12 372,00 Kč
1576/14 - kurz AJ - Borkovcová
08.09.2014 WOMS International s.r.o. 29110823 1577/14 - optické válce 5 160,65 Kč
1577/14 - optické válce
08.09.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1578/14 - mobilní telefony 8/14 69 868,14 Kč
1578/14 - mobilní telefony 8/14
08.09.2014 Jiří Kříž 02106370 1579/14 - výměna dřez. baterií 3 500,00 Kč
1579/14 - výměna dřez. baterií
08.09.2014 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 1580/14 - stravenky 8/14 841,14 Kč
1580/14 - stravenky 8/14
08.09.2014 Gremo s.r.o. 61326267 1581/14 - servis výměníku 8/14 Ústí n.L. 1 452,00 Kč
1581/14 - servis výměníku 8/14 Ústí n.L.