Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.10.2014 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 1710/14 - servis kotelny 4Q/14 ústředí 14 459,50 Kč
1710/14 - servis kotelny 4Q/14 ústředí
06.10.2014 Lederer s.r.o. 25460871 1711/14 - úklid 9/14 Ústí n.L. 13 198,70 Kč
1711/14 - úklid 9/14 Ústí n.L.
06.10.2014 KOMINICTVÍ 12908045 1723/14 - kontrola a čistění spal. cest. 3 020,20 Kč
1723/14 - kontrola a čistění spal. cest.
06.10.2014 Jana Poledníková 74688774 1724/14 - úklid 9/14 Ostrava 11 000,00 Kč
1724/14 - úklid 9/14 Ostrava
06.10.2014 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 1725/14 - svoz separ. odpadu 9/14 Ústí n.L. 719,00 Kč
1725/14 - svoz separ. odpadu 9/14 Ústí n.L.
06.10.2014 Gerhard Horejsek a spol., s.r. 00526282 1726/14 - práce na AUS 9A6 1722 9 942,57 Kč
1726/14 - práce na AUS 9A6 1722
06.10.2014 Oaza-net spol. s r.o. 47282711 1727/14 - konfigurace tel. ústředny 1 150,00 Kč
1727/14 - konfigurace tel. ústředny
06.10.2014 Otidea a.s. 27142442 1728/14 - obsazené místo 9/14 2 178,00 Kč
1728/14 - obsazené místo 9/14
06.10.2014 Liftmont CZ.s.r.o. 1729/14 - servis výtahu 7-9/14 Olomouc 4 908,00 Kč
1729/14 - servis výtahu 7-9/14 Olomouc
06.10.2014 Pražské vod.a kanal. a.s. 25656635 1730/14 - vodné vyúčt. 17.9.13-10.9.14 Praha 6 3 941,00 Kč
1730/14 - vodné vyúčt. 17.9.13-10.9.14 Praha 6