Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.12.2014 Sdružení Scan 26515431 2235/14 - konference (zal. 147/14) 600,00 Kč
2235/14 - konference (zal. 147/14)
03.12.2014 LIMA úklid servis Olomouc, s.r 25363280 2237/14 - úklid 11/14 24 805,00 Kč
2237/14 - úklid 11/14
03.12.2014 Gremo s.r.o. 61326267 2238/14 - servis výměníku 11/14 Ústí n.L. 1 452,00 Kč
2238/14 - servis výměníku 11/14 Ústí n.L.
03.12.2014 AVACOM, s. r. o. 2239/14 - baterie do notebooků 9 434,37 Kč
2239/14 - baterie do notebooků
03.12.2014 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 2240/14 - servisní poplatek 37 226,00 Kč
2240/14 - servisní poplatek
03.12.2014 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 2241/14 - servisní poplatek JASU 7-12/14 46 931,00 Kč
2241/14 - servisní poplatek JASU 7-12/14
03.12.2014 KALVEI, s.r.o., Praha 2 60720832 2242/14 - hygien. a čist. prostředky 44 730,00 Kč
2242/14 - hygien. a čist. prostředky
03.12.2014 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 2243/14 - úklid 11/14 Brno 16 516,50 Kč
2243/14 - úklid 11/14 Brno
03.12.2014 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 2244/14 - srážková voda 11/14 Brno 1 459,00 Kč
2244/14 - srážková voda 11/14 Brno
03.12.2014 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 2245/14 - praní prádla 11/14 2 030,00 Kč
2245/14 - praní prádla 11/14