Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.12.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 2307/14 - letenky 23 084,00 Kč
2307/14 - letenky
10.12.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 2308/14 - letenky 6 650,00 Kč
2308/14 - letenky
10.12.2014 Internet Mall, a.s. 26204967 2309/14 - pájecí soprava (zal. 203/14) 859,00 Kč
2309/14 - pájecí soprava (zal. 203/14)
10.12.2014 AUTOKOM s.r.o. 2315/14 - práce na AUS 3AU 9442 1 640,00 Kč
2315/14 - práce na AUS 3AU 9442
10.12.2014 AUTOKOM s.r.o. 2316/14 - práce na AUS 3AU 9395 1 640,00 Kč
2316/14 - práce na AUS 3AU 9395
10.12.2014 ComArr, spol. s r.o. 2317/14 - drobná ICT technika 819,72 Kč
2317/14 - drobná ICT technika
10.12.2014 Teldatcom s.r.o. 47286695 2318/14 - zapojení telefonů 1 351,00 Kč
2318/14 - zapojení telefonů
10.12.2014 ACCEPT, s.r.o. 40523136 2319/14 - jednotný dveřní systém jmen 11 169,00 Kč
2319/14 - jednotný dveřní systém jmen
10.12.2014 NH CAR, s.r.o. 40764486 2320/14 - práce na AUS 3AU 7085 3 112,00 Kč
2320/14 - práce na AUS 3AU 7085
10.12.2014 ČSAD Hodonín a.s. 60747536 2321/14 - práce na AUS 3AE 3614 4 979,20 Kč
2321/14 - práce na AUS 3AE 3614