Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.04.2015 MOUNTFIELD 25620991 497/15 - oprava vyžínače 2 338,00 Kč
497/15 - oprava vyžínače
08.04.2015 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 498/15 - úklid 3/15 Brno 16 516,50 Kč
498/15 - úklid 3/15 Brno
08.04.2015 GAFLEX s.r.o. 29306787 499/15 - kontrola spla. cest 1 452,00 Kč
499/15 - kontrola spla. cest
08.04.2015 Lubomír ČERVINKA 40981541 500/15 - informační značení 9 837,00 Kč
500/15 - informační značení
08.04.2015 Pedagogické centrum 63024675 501/15 - služby k výpůjčce 1Q/15 Č. Těšín 4 628,00 Kč
501/15 - služby k výpůjčce 1Q/15 Č. Těšín
08.04.2015 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 486/15 - servis plyn. kotelny 3-6/15 ústředí 14 459,50 Kč
486/15 - servis plyn. kotelny 3-6/15 ústředí
08.04.2015 Pražské vod.a kanal. a.s. 25656635 490/15 - srážková voda 1-3/15 Praha 6 8 275,00 Kč
490/15 - srážková voda 1-3/15 Praha 6
08.04.2015 Kärcher centrum 41035721 492/15 - vysavač 7 500,00 Kč
492/15 - vysavač
08.04.2015 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 504/15 - mobilní internet 3/15 43 905,51 Kč
504/15 - mobilní internet 3/15
07.04.2015 Pražské vod.a kanal. a.s. 25656635 494/15 - srážková voda 1-3/15 ústředí 10 037,00 Kč
494/15 - srážková voda 1-3/15 ústředí