Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.07.2015 ELEKTRO KT GROUP s.r.o. 27967280 981/15 - revize elektroinstalace 18 000,00 Kč
981/15 - revize elektroinstalace
08.07.2015 Hornická poliklinika s.r.o 47668580 982/15 - prev. prohlídky 621,00 Kč
982/15 - prev. prohlídky
08.07.2015 S.O.S. akciová společnost 43965181 966/15 - ostraha - PCO 07-09/15 Olomouc 5 989,00 Kč
966/15 - ostraha - PCO 07-09/15 Olomouc
08.07.2015 Služba, výrobní družstvo 00028819 969/15 - revize EZS 2Q/15 Č. Budějovice 780,00 Kč
969/15 - revize EZS 2Q/15 Č. Budějovice
08.07.2015 SLUŽBA, výrobní družstvo 00028819 1001/15 - úklid objektu 6/15 726,00 Kč
1001/15 - úklid objektu 6/15
08.07.2015 SLUŽBA, výrobní družstvo 00028819 1002/15 - úklid 6/15 847,00 Kč
1002/15 - úklid 6/15
08.07.2015 AUTOKOM s.r.o. 1003/15- práce na AUS 3AU 9395 4 650,00 Kč
1003/15- práce na AUS 3AU 9395
08.07.2015 Krajská Hygienická stanice 71009167 964/15 - srážková voda 4-6/15 N. Jičín 305,02 Kč
964/15 - srážková voda 4-6/15 N. Jičín
08.07.2015 Technické služby města Nového 00417688 965/15 - svoz odpadu 04-06/15 N. Jičín 559,00 Kč
965/15 - svoz odpadu 04-06/15 N. Jičín
08.07.2015 Penerini coffee shop 967/15 - k zal. 52/15 filtry do kávovaru 2 899,00 Kč
967/15 - k zal. 52/15 filtry do kávovaru