Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.07.2015 ORBIX, s.r.o. 26694638 1019/15 - letenky 12 812,00 Kč
1019/15 - letenky
14.07.2015 Všeobecná fakultní nemocnice 00064165 1038 - lékářské prohlídky 650,00 Kč
1038 - lékářské prohlídky
14.07.2015 MICOS spol. s r.o. 00533394 1035/15 - digitální telefony 8 282,45 Kč
1035/15 - digitální telefony
14.07.2015 Česká pošta, s.p. 47114983 1041/15 - zákaznické jízdy 6/15 3 811,50 Kč
1041/15 - zákaznické jízdy 6/15
13.07.2015 Česká pošta, s.p. 47114983 1040/15 - poštovné 6/15 ústředí 5 198,00 Kč
1040/15 - poštovné 6/15 ústředí
13.07.2015 Grossman Roman 73993221 1018/15 - seminář k zajišťování kvality ve školác 25 180,00 Kč
1018/15 - seminář k zajišťování kvality ve školác
13.07.2015 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 1022/15 - výtah 4/15 Hodonín 326,00 Kč
1022/15 - výtah 4/15 Hodonín
13.07.2015 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 1023/15 - hygienické potřeby Hodonín 1 245,00 Kč
1023/15 - hygienické potřeby Hodonín
13.07.2015 KONE, a.s. 00176842 1024/15 - servis výtahu 7-9/15 Brno 5 390,99 Kč
1024/15 - servis výtahu 7-9/15 Brno
13.07.2015 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1025/15 - el. energie vyúčt. 6/15 UL, KV 16 840,00 Kč
1025/15 - el. energie vyúčt. 6/15 UL, KV