Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
23.12.2016 Pody print s.r.o. 29155207 2204/16 - tonery 12/16 Olomouc 7 851,00 Kč
2204/16 - tonery 12/16 Olomouc
23.12.2016 Pody print s.r.o. 29155207 2205/16 - tonery 12/16 Ostrava 242,00 Kč
2205/16 - tonery 12/16 Ostrava
23.12.2016 Pody print s.r.o. 29155207 2203/16 - tonery 12/16 Brno 23 600,00 Kč
2203/16 - tonery 12/16 Brno
23.12.2016 Pody print s.r.o. 29155207 2206/16 - tonery 12/16 83 133,00 Kč
2206/16 - tonery 12/16
23.12.2016 Katarína Pařízková 01464515 2207/16 - ruční psaní poděkování (výročí ČŠI) 1 680,00 Kč
2207/16 - ruční psaní poděkování (výročí ČŠI)
23.12.2016 Krajská hygienická stanice 71009167 2210/16 - srážková voda 10-12/16 N. Jičín 309,38 Kč
2210/16 - srážková voda 10-12/16 N. Jičín
23.12.2016 Krajská hygienická stanice 71009167 2211/16 - úklid spol. prostor 11/16 Nový Jičín 558,08 Kč
2211/16 - úklid spol. prostor 11/16 Nový Jičín
23.12.2016 Krajská hygienická stanice 71009167 2212/16 - vodné, stočné 7.9.-7.12.16 N. Jičín 1 904,00 Kč
2212/16 - vodné, stočné 7.9.-7.12.16 N. Jičín
23.12.2016 OTIS a.s. 42324254 2213/16 - prohlídky výtahu 12/16 Ústí n. L. 2 034,10 Kč
2213/16 - prohlídky výtahu 12/16 Ústí n. L.
23.12.2016 Fox Hunter s.r.o. 27936325 2214/16 - tablety PISA/TIMSS (120 ks) 764 841,00 Kč
2214/16 - tablety PISA/TIMSS (120 ks)