Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
21.03.2017 Art-reprofax spol. s r.o. 40766357 374/17 oprava tiskárny - výměna válce 3/17 Brno 39 407,28 Kč
374/17 oprava tiskárny - výměna válce 3/17 Brno
21.03.2017 TONER - COPY s.r.o. 25291084 378/17 servis tiskárny (výměna válců) 3/17 Ostrava 19 953,00 Kč
378/17 servis tiskárny (výměna válců) 3/17 Ostrava
21.03.2017 Auto Matulka, s.r.o. 28047907 375/17 práce na AUS 2AN 7811 3/17 Plzeň 6 247,00 Kč
375/17 práce na AUS 2AN 7811 3/17 Plzeň
21.03.2017 AUTOSAJM CZ,s.r.o. 27529975 376/17 práce na AUS 4AE 2830 3/17 H. Králové 1 664,00 Kč
376/17 práce na AUS 4AE 2830 3/17 H. Králové
21.03.2017 Libor Jařab 66174198 377/17 (k ZAL 24/17) síťová nabíječka (24 ks) 3/17 16 776,00 Kč
377/17 (k ZAL 24/17) síťová nabíječka (24 ks) 3/17
20.03.2017 Vichr spol. s r. o. 46978186 370/17 skleněné konvice (6 ks) 3/17 Brno 1 794,00 Kč
370/17 skleněné konvice (6 ks) 3/17 Brno
20.03.2017 Kleiz s.r.o. 371/17 oprava střechy 3/17 Liberec 13 805,99 Kč
371/17 oprava střechy 3/17 Liberec
20.03.2017 Mgr. Jana Ryjáčková 73555797 372/17 ubytování IČ Mgr. Bezděková 13-15.3.17 L 600,00 Kč
372/17 ubytování IČ Mgr. Bezděková 13-15.3.17 L
20.03.2017 Česká pošta, s.p. 47114983 373/17 osobní certifikáty 3/17 (3 osoby) 1 188,00 Kč
373/17 osobní certifikáty 3/17 (3 osoby)
17.03.2017 SČVK 49099451 366/17 vodné,stočné 11.3.16-13.3.17 Ústí n. L. 3 939,00 Kč
366/17 vodné,stočné 11.3.16-13.3.17 Ústí n. L.