Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.04.2017 Krajská hygienická stanice 71009167 481/17 srážková voda 1-3/17 Nový Jičín 310,53 Kč
481/17 srážková voda 1-3/17 Nový Jičín
06.04.2017 Krajská hygienická stanice 71009167 482/17 vodné, stočné 8.12.16-10.3.17 N. Jičín 1 175,81 Kč
482/17 vodné, stočné 8.12.16-10.3.17 N. Jičín
06.04.2017 FCC Liberec, s.r.o., prov. Lib 63146746 484/17 svoz odpadu 3/17 Liberec 1 369,00 Kč
484/17 svoz odpadu 3/17 Liberec
05.04.2017 Čistírna a prádelna RAK 10044159 468/17 praní prádla 3/17 Karlovy Vary 3 185,00 Kč
468/17 praní prádla 3/17 Karlovy Vary
05.04.2017 Gremo s.r.o. 61326267 470/17 servis výměníku 3/17 Ústí nad Labem 1 452,00 Kč
470/17 servis výměníku 3/17 Ústí nad Labem
05.04.2017 JASPA s.r.o. 26845725 471/17 úklid 3/17 Opava 2 289,00 Kč
471/17 úklid 3/17 Opava
05.04.2017 EMBA TRADE s.r.o. 24754790 472/17 (k ZAL 28/17) nákup ložního povl. 4/17 Plz 5 810,00 Kč
472/17 (k ZAL 28/17) nákup ložního povl. 4/17 Plz
05.04.2017 Ministerstvo zemědělství 00020478 473/17 užívání nebyt. prostor 2/17 Zlín 39 695,61 Kč
473/17 užívání nebyt. prostor 2/17 Zlín
05.04.2017 SAKO Brno, a.s. 60713470 463/17 svoz odpadu 1-3/17 Brno 7 534,10 Kč
463/17 svoz odpadu 1-3/17 Brno
05.04.2017 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 465/17 servis plyn. kotelny 4-6/17 ústředí 14 589,58 Kč
465/17 servis plyn. kotelny 4-6/17 ústředí