Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.02.2024 PNEU OK - shop s.r.o. 26818701 200/24 Letní pneu (8 ks) AUS 3AE 3614,3AU 9389 10 160,00 Kč
200/24 Letní pneu (8 ks) AUS 3AE 3614,3AU 9389
16.02.2024 G-mont, s.r.o. 26257874 204/24 Diagnostika závady příjezd. vrat 8 215,90 Kč
204/24 Diagnostika závady příjezd. vrat
15.02.2024 TORAKOV, s.r.o. 26919788 203/24 Oprava krycího plechu nákl. výtahu 4 236,08 Kč
203/24 Oprava krycího plechu nákl. výtahu
15.02.2024 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 61859575 190/24 Vodné, srážky vyúčt. 2.2.23 - 8.2.24 M 4 656,00 Kč
190/24 Vodné, srážky vyúčt. 2.2.23 - 8.2.24 M
15.02.2024 GAFLEX s.r.o. 29306787 201/24 Revize spalinových cest 1 634,00 Kč
201/24 Revize spalinových cest
15.02.2024 Česká pošta, s.p. 47114983 199/24 Poštovní služby 1/24 G + regiony 21 698,50 Kč
199/24 Poštovní služby 1/24 G + regiony
15.02.2024 KOVOTECHNIKA, spol. s r.o. 45477868 202/24 Oprava vstup.dveří - výměna zámku,kování 14 582,82 Kč
202/24 Oprava vstup.dveří - výměna zámku,kování
14.02.2024 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 196/24 Vyúčt. zál. plyn 1/24 L 44 073,09 Kč
196/24 Vyúčt. zál. plyn 1/24 L
14.02.2024 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 195/24 Vyúčt. zál. plyn 1/24 B 42 003,64 Kč
195/24 Vyúčt. zál. plyn 1/24 B
14.02.2024 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 194/24 Vyúčt. zál. plyn 1/24 G 52 205,83 Kč
194/24 Vyúčt. zál. plyn 1/24 G