Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
13.07.2016 Netfox s.r.o. 27574032 1105/16 - mob. telefony (18 ks) 7/16 46 210,00 Kč
1105/16 - mob. telefony (18 ks) 7/16
12.07.2016 OFFICE SERVICE 41502248 1093/16 - profilaxe tiskáren 7/16 847,00 Kč
1093/16 - profilaxe tiskáren 7/16
12.07.2016 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1094/16 - telefony 6/16 Č. Budějovice 3 227,38 Kč
1094/16 - telefony 6/16 Č. Budějovice
12.07.2016 KONE, a.s. 00176842 1095/16 - servis výtahu 7-9/16 Brno 5 407,18 Kč
1095/16 - servis výtahu 7-9/16 Brno
12.07.2016 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1096/16 - intranet 6/16 216 560,95 Kč
1096/16 - intranet 6/16
12.07.2016 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1097/16 - telefony 6/16 Jihlava 2 056,77 Kč
1097/16 - telefony 6/16 Jihlava
12.07.2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1099/16 - el. energie vyúčt. 6/16 Brno 8 676,00 Kč
1099/16 - el. energie vyúčt. 6/16 Brno
12.07.2016 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 1100/16 - práce na AUS 3AU 9395 2 605,00 Kč
1100/16 - práce na AUS 3AU 9395
12.07.2016 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 1098/16 - svoz odpadu 6/16 Plzeň 537,00 Kč
1098/16 - svoz odpadu 6/16 Plzeň
11.07.2016 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1070/16 - mobilní internet 6/16 39 960,25 Kč
1070/16 - mobilní internet 6/16