Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.10.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1547/17 mobilní telefony 9/17 74 713,45 Kč
1547/17 mobilní telefony 9/17
06.10.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1548/17 mobilní internet 9/17 36 693,56 Kč
1548/17 mobilní internet 9/17
06.10.2017 Konica Minolta Business 00176150 1546/17 oprava tiskárny 10/17 ústředí 1 452,00 Kč
1546/17 oprava tiskárny 10/17 ústředí
06.10.2017 Krajská hygienická stanice 71009167 1549/17 srážková voda 3.Q/17 Nový Jičín 310,53 Kč
1549/17 srážková voda 3.Q/17 Nový Jičín
06.10.2017 Městské služby Ústí nad 71238301 1550/17 pronájem 5 park. míst 3.Q/17 Ústí n. L. 11 362,00 Kč
1550/17 pronájem 5 park. míst 3.Q/17 Ústí n. L.
06.10.2017 Ing. Jakub Dobeš 02319209 1551/17 revize tlak. nádob 10/17 České Budějovice 3 025,00 Kč
1551/17 revize tlak. nádob 10/17 České Budějovice
06.10.2017 AUTO PAVLŮ Pa Pa, s. r. o. 25486292 1552/17 práce na AUS 5AB 6368 10/17 Liberec 5 589,00 Kč
1552/17 práce na AUS 5AB 6368 10/17 Liberec
06.10.2017 FCC Liberec, s.r.o., prov. Lib 63146746 1553/17 svoz odpadu 9/17 Liberec 1 369,00 Kč
1553/17 svoz odpadu 9/17 Liberec
06.10.2017 Konica Minolta Business 00176150 1545/17 oprava tiskárny 10/17 ústředí 1 149,50 Kč
1545/17 oprava tiskárny 10/17 ústředí
05.10.2017 ANAG, spol. s r. o. 25354671 1542/17 sem. Pokladna Ing. Bidmonová 5.10.17 2 390,00 Kč
1542/17 sem. Pokladna Ing. Bidmonová 5.10.17