Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.06.2017 LIFTMONT CZ s.r.o. 26845687 803/17 oprava výtahu 5/17 Olomouc 755,00 Kč
803/17 oprava výtahu 5/17 Olomouc
02.06.2017 Jiří Portlík 72872390 804/17 (k ZAL 47/17) sada hliník. kol pro AUS 5/1 10 204,00 Kč
804/17 (k ZAL 47/17) sada hliník. kol pro AUS 5/1
02.06.2017 PROFI AUTO SERVIS s.r.o. 24789488 805/17 práce na AUS 1AZ 6473 6/17 1 152,77 Kč
805/17 práce na AUS 1AZ 6473 6/17
02.06.2017 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 806/17 občerstvení 5/17 11 324,05 Kč
806/17 občerstvení 5/17
02.06.2017 DIEG Consulting s.r.o. 28428676 807/17 ostraha, PCO, úklid 4/17 Plzeň 37 106,00 Kč
807/17 ostraha, PCO, úklid 4/17 Plzeň
02.06.2017 Střední průmyslová škola 69457930 808/17 práce na AUS 1AZ 9825 Plzeň 5/17 1 018,00 Kč
808/17 práce na AUS 1AZ 9825 Plzeň 5/17
01.06.2017 AT Finstav s.r.o. 28049845 782/17 čištění fasády 6/17 Plzeň 26 269,00 Kč
782/17 čištění fasády 6/17 Plzeň
01.06.2017 Výživaservis s.r.o. 27075061 783/17 (k ZAL 45/17) konference 22.5.17 (1 osoba) 2 080,00 Kč
783/17 (k ZAL 45/17) konference 22.5.17 (1 osoba)
01.06.2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 785/17 el. energie 1.1.-24.5.17 byt 504 445,00 Kč
785/17 el. energie 1.1.-24.5.17 byt 504
01.06.2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 786/17 el. energie 1.1.-24.5.17 byt 511 1 825,00 Kč
786/17 el. energie 1.1.-24.5.17 byt 511