Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.04.2018 Služba, výrobní družstvo 00028819 506/18 ostraha objektu - PCO 3/18 C 1 286,00 Kč
506/18 ostraha objektu - PCO 3/18 C
09.04.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 507/18 vodné,stočné 30.11.17-5.3.18 T3 1 037,95 Kč
507/18 vodné,stočné 30.11.17-5.3.18 T3
09.04.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 508/18 užívání nebyt. prostor 2/18 J2 2 837,46 Kč
508/18 užívání nebyt. prostor 2/18 J2
09.04.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 509/18 užívání nebyt. prostor garáže 2/18 J2 1 104,91 Kč
509/18 užívání nebyt. prostor garáže 2/18 J2
09.04.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 510/18 el. energie 2/18 T3 2 053,61 Kč
510/18 el. energie 2/18 T3
09.04.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 511/18 srážková voda 1.Q/18 T3 319,74 Kč
511/18 srážková voda 1.Q/18 T3
06.04.2018 Parkoviště Gahurova a.s. 28315502 493/18 nájem 5 park. míst 4/18 - 4/19 Z 42 350,00 Kč
493/18 nájem 5 park. míst 4/18 - 4/19 Z
06.04.2018 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 496/18 telefony 3/18 Jihlava 1 111,16 Kč
496/18 telefony 3/18 Jihlava
06.04.2018 DELL Computer, spol.s r.o. 45272808 497/18 Náhradní díl na opravu tiskárny U 3 875,60 Kč
497/18 Náhradní díl na opravu tiskárny U
06.04.2018 Městské služby Ústí nad 71238301 498/18 nájem 5 park. míst 2.Q/18 U 11 362,00 Kč
498/18 nájem 5 park. míst 2.Q/18 U