Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.07.2017 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 995/17 servis plyn. kotelny 3.Q/17 ústředí 14 589,58 Kč
995/17 servis plyn. kotelny 3.Q/17 ústředí
03.07.2017 Služba, výrobní družstvo 00028819 996/17 ostraha objektu 6/17 České Budějovice 1 286,00 Kč
996/17 ostraha objektu 6/17 České Budějovice
03.07.2017 STAND CZ. spol. s.r.o. 25563068 997/17 zprovoz. nových tel. stanic 6/17 Brno 4 202,00 Kč
997/17 zprovoz. nových tel. stanic 6/17 Brno
03.07.2017 Jan Váňa 44515961 998/17 revize ručního el. nářadí 6/17 Ústí n. L 866,00 Kč
998/17 revize ručního el. nářadí 6/17 Ústí n. L
03.07.2017 LIMA úklid servis Olomouc 25363280 1000/17 úklid 6/17 Olomouc 24 805,00 Kč
1000/17 úklid 6/17 Olomouc
03.07.2017 STAND CZ. spol. s.r.o. 25563068 1001/17 servis tel. ústředny 6/17 2 638,00 Kč
1001/17 servis tel. ústředny 6/17
03.07.2017 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 1002/17 svoz separ. odpadu 6/17 Ústí n. L. 719,00 Kč
1002/17 svoz separ. odpadu 6/17 Ústí n. L.
03.07.2017 PEMM Brno, spol. s r.o. 60716312 1003/17 práce na AUS 6AB 5517 7/17 Brno 35 489,00 Kč
1003/17 práce na AUS 6AB 5517 7/17 Brno
03.07.2017 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 983/17 servis. popl. EIS JASU 1-6/17 tenký klient 37 226,00 Kč
983/17 servis. popl. EIS JASU 1-6/17 tenký klient
03.07.2017 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 984/17 servisní poplatek EIS JASU 1-6/17 49 598,00 Kč
984/17 servisní poplatek EIS JASU 1-6/17