Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.06.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 957/18 Elektrická energie 5/18 K 3 805,00 Kč
957/18 Elektrická energie 5/18 K
14.06.2018 SAJM s.r.o. 14615312 958/18 Oprava tiskárny - přenosový pás M 2 178,00 Kč
958/18 Oprava tiskárny - přenosový pás M
14.06.2018 AB plus CZ s.r.o. 25168860 960/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 J 1 649,00 Kč
960/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 J
12.06.2018 EMPECOM, s.r.o. 25837516 934/18 Internet 6/18 M 3 267,00 Kč
934/18 Internet 6/18 M
12.06.2018 DIEG Consulting s.r.o. 28428676 935/18 Ostraha objektu, PCO, úklid 5/18 P 38 196,00 Kč
935/18 Ostraha objektu, PCO, úklid 5/18 P
12.06.2018 CB Auto a.s. 26031868 936/18 Servisní oprava AUS 3AU 9680 C 14 034,00 Kč
936/18 Servisní oprava AUS 3AU 9680 C
12.06.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 937/18 Telefony 5/18 G 6 865,94 Kč
937/18 Telefony 5/18 G
12.06.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 938/18 Telefony 5/18 A 3 982,90 Kč
938/18 Telefony 5/18 A
12.06.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 939/18 Telefony 5/18 P 2 219,03 Kč
939/18 Telefony 5/18 P
12.06.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 940/18 Intranet 5/18 193 719,80 Kč
940/18 Intranet 5/18