Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.07.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 1071/18 Stravenky (467 ks) 6/18 A 37 419,29 Kč
1071/18 Stravenky (467 ks) 6/18 A
03.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1074/18 ICT potřeby 2.Q/18 K 3 534,00 Kč
1074/18 ICT potřeby 2.Q/18 K
03.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1075/18 ICT potřeby 2.Q/18 A 11 556,38 Kč
1075/18 ICT potřeby 2.Q/18 A
03.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1078/18 ICT potřeby 2.Q/18 B 9 486,79 Kč
1078/18 ICT potřeby 2.Q/18 B
03.07.2018 Technické služby města 25826603 1080/18 Svoz odpadu 6/18 M 1 141,00 Kč
1080/18 Svoz odpadu 6/18 M
03.07.2018 Technické služby města Nového 00417688 1081/18 Svoz odpadu 2.Q/18 T3 559,00 Kč
1081/18 Svoz odpadu 2.Q/18 T3
03.07.2018 CCS Česká společnost pro plate 27916693 1082/18 CCS 6/18 257 262,25 Kč
1082/18 CCS 6/18
03.07.2018 Groningen Congres Bureau 1083/18 Konf. poplatek ZPC Nizozemí 28-31.8.18 10 821,13 Kč
1083/18 Konf. poplatek ZPC Nizozemí 28-31.8.18
03.07.2018 Pražská správa nemovitostí, 17048869 1066/18 Nájem nebyt. prostor, služby 7/18 E 75 657,00 Kč
1066/18 Nájem nebyt. prostor, služby 7/18 E
03.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1072/18 ICT potřeby 2.Q/18 G 59 770,87 Kč
1072/18 ICT potřeby 2.Q/18 G