Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.02.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 193/18 telefony 1/18 H4 742,41 Kč
193/18 telefony 1/18 H4
15.02.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 194/18 telefony 1/18 P 2 577,60 Kč
194/18 telefony 1/18 P
15.02.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 197/18 servis výtahu 1/18 T3 340,74 Kč
197/18 servis výtahu 1/18 T3
15.02.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 199/18 zákaznické jízdy 1/18 G 3 811,50 Kč
199/18 zákaznické jízdy 1/18 G
14.02.2018 Caleum a.s. 28351363 178/18 reproduktory pro prezent. zařízení 14 ks G 10 079,30 Kč
178/18 reproduktory pro prezent. zařízení 14 ks G
14.02.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 175/18 poštovné 1/18 G + regiony 56 035,00 Kč
175/18 poštovné 1/18 G + regiony
14.02.2018 HAKO plus s.r.o. 25447823 176/18 oprava EZS U 6 655,00 Kč
176/18 oprava EZS U
14.02.2018 business communication s.r.o. 26353717 177/18 prodl. HW,SW maintenance pro routery 69 116,00 Kč
177/18 prodl. HW,SW maintenance pro routery
13.02.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 167/18 el. energie 1/18 U 15 166,00 Kč
167/18 el. energie 1/18 U
13.02.2018 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 168/18 práce na AUS 3AE 0976 K 16 246,50 Kč
168/18 práce na AUS 3AE 0976 K