Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
26.02.2018 TENO PLUS, s. r. o. 241/18 promítací plátno Optoma DS-1123 Z 4 780,00 Kč
241/18 promítací plátno Optoma DS-1123 Z
26.02.2018 Můj Tisk SE 28157061 242/18 tisk vizitek (700 ks) G 1 560,00 Kč
242/18 tisk vizitek (700 ks) G
26.02.2018 KONE, a.s. 00176842 243/18 oprava výtahu 2/18 L 24 520,65 Kč
243/18 oprava výtahu 2/18 L
26.02.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 244/18 telefony 11/2017 U2 613,97 Kč
244/18 telefony 11/2017 U2
26.02.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 245/18 ostraha objektu 11/17 U2 964,39 Kč
245/18 ostraha objektu 11/17 U2
26.02.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 246/18 likvidace odpadu 10-12/17 U2 857,08 Kč
246/18 likvidace odpadu 10-12/17 U2
23.02.2018 Výtahy Plzeň - Elex s.r.o. 45359512 247/18 revize schodišť.plošiny 2/18 P 4 500,00 Kč
247/18 revize schodišť.plošiny 2/18 P
23.02.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 248/18 teplo 1/18 T3 8 283,14 Kč
248/18 teplo 1/18 T3
23.02.2018 Ministerstvo zemědělství 00020478 233/18 užívání nebyt.prostor 1/18 Z 35 508,79 Kč
233/18 užívání nebyt.prostor 1/18 Z
23.02.2018 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 234/18 práce na AUS 6AB 5519 2/18 Z 2 390,00 Kč
234/18 práce na AUS 6AB 5519 2/18 Z