Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.05.2024 Biskupství královéhradecké 00445134 571/24 Nájem nebyt. prostor, služby 5/24 E 118 419,85 Kč
571/24 Nájem nebyt. prostor, služby 5/24 E
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 582/24 ICT tonery - 2Q/24 J 5 592,62 Kč
582/24 ICT tonery - 2Q/24 J
03.05.2024 Pneuservis Hanzelka s.r.o. 26824574 574/24 Servis AUS - 2x přezutí, uskladnění pneu 2 040,00 Kč
574/24 Servis AUS - 2x přezutí, uskladnění pneu
03.05.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 575/24 Servis a oprava výtahu 4/24 T3 588,80 Kč
575/24 Servis a oprava výtahu 4/24 T3
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 586/24 ICT tonery - 2Q/24 H 1 001,88 Kč
586/24 ICT tonery - 2Q/24 H
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 580/24 ICT tonery - 2Q/24 A 583,22 Kč
580/24 ICT tonery - 2Q/24 A
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 587/24 ICT tonery - 2Q/24 B 1 001,88 Kč
587/24 ICT tonery - 2Q/24 B
03.05.2024 Klamnet, s.r.o. 29371465 573/24 Servis PZTS 4/24 M 2 420,00 Kč
573/24 Servis PZTS 4/24 M
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 579/24 ICT tonery - 2Q/24 G 39 247,56 Kč
579/24 ICT tonery - 2Q/24 G
03.05.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 581/24 ICT tonery - 2Q/24 C 9 503,34 Kč
581/24 ICT tonery - 2Q/24 C