Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.05.2018 Lederer s.r.o. 25460871 708/18 Úklid 04/18 U 13 198,70 Kč
708/18 Úklid 04/18 U
04.05.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 709/18 Užívání nebytových prostor 3/18 J2 2 705,46 Kč
709/18 Užívání nebytových prostor 3/18 J2
04.05.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 710/18 Užívání garáží 3/18 J2 1 055,44 Kč
710/18 Užívání garáží 3/18 J2
04.05.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 711/18 Mobilní telefony 4/18 78 433,39 Kč
711/18 Mobilní telefony 4/18
04.05.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 712/18 Mobilní internet 4/18 35 360,64 Kč
712/18 Mobilní internet 4/18
03.05.2018 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 648/18 Úklid 4/18 B 16 516,50 Kč
648/18 Úklid 4/18 B
03.05.2018 Jana Poledníková 74688774 649/18 Úklid 4/18 T 12 000,00 Kč
649/18 Úklid 4/18 T
03.05.2018 MUDr. Miroslava Ganzarová 12433659 650/18 Periodická lékařská prohlídka zaměstnance Z 350,00 Kč
650/18 Periodická lékařská prohlídka zaměstnance Z
03.05.2018 Sára servis s.r.o. 26315491 651/18 Revize EZS 2018 K 12 730,00 Kč
651/18 Revize EZS 2018 K
03.05.2018 Sára servis s.r.o. 26315491 652/18 Oprava EZS K 4 767,00 Kč
652/18 Oprava EZS K