Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.06.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 883/18 Mobilní telefony 5/18 72 227,30 Kč
883/18 Mobilní telefony 5/18
05.06.2018 CHÁRA SPORT a.s. 26421470 887/18 Servisní oprava AUS - výměna pneu P 3AUS 16 567,00 Kč
887/18 Servisní oprava AUS - výměna pneu P 3AUS
05.06.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 880/18 Stravenky (441 ks) 5/18 B 35 552,73 Kč
880/18 Stravenky (441 ks) 5/18 B
05.06.2018 Fastport a.s. 27522580 884/18 Internet 5/18 E 3 509,00 Kč
884/18 Internet 5/18 E
05.06.2018 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 885/18 Připojení k internetu 5/18 G 4 838,00 Kč
885/18 Připojení k internetu 5/18 G
05.06.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 886/18 Stravenky (298 ks) 5/18 J 24 249,22 Kč
886/18 Stravenky (298 ks) 5/18 J
05.06.2018 Pražská správa nemovitostí, 17048869 888/18 Telefony 5/18 E 841,00 Kč
888/18 Telefony 5/18 E
05.06.2018 JABLOTRON SECURITY A.S. 28501861 889/18 Ostraha objektu 5/18 A 1 506,00 Kč
889/18 Ostraha objektu 5/18 A
05.06.2018 Technické služby města 25826603 890/18 Svoz odpadu 5/18 M 1 141,00 Kč
890/18 Svoz odpadu 5/18 M
05.06.2018 GREMO s.r.o. 61326267 891/18 Servis výměníku 5/18 U 1 452,00 Kč
891/18 Servis výměníku 5/18 U